目 錄
第一部分 清城區(qū)委宣傳部概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、 人員構(gòu)成情況
第二部分 清城區(qū)委宣傳部2017年決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 清城區(qū)委宣傳部2017年決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清城區(qū)委宣傳部概況
(一)部門主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行中央和省、市、區(qū)委有關(guān)意識(shí)形態(tài)方面的方針政策。
(二)對(duì)區(qū)直宣傳文化系統(tǒng)包括文化藝術(shù)、新聞等部門實(shí)施指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理。
(三)負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)理論學(xué)習(xí)、理論教育、理論宣傳方面的工作;會(huì)同區(qū)委組織部做好黨員教育工作。
(四)制訂計(jì)劃部署全區(qū)性的宣傳思想工作;組織開展黨的中心任務(wù)和方針政策的宣傳,國際國內(nèi)形勢(shì)的宣傳,以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化活動(dòng)的社會(huì)宣傳;區(qū)委重大決策和中心工作的宣傳;會(huì)同有關(guān)部門開展群眾思想教育工作。
(五)負(fù)責(zé)輿論導(dǎo)向;指導(dǎo)和協(xié)調(diào)、組織對(duì)外宣傳工作;圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作以及全區(qū)“四個(gè)文明”建設(shè)進(jìn)行重大新聞報(bào)道。
(六)組織統(tǒng)籌好新聞單位宣傳報(bào)道區(qū)委、區(qū)政府重大工作措施和區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要政務(wù)活動(dòng),承辦區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志接受采訪的有關(guān)工作。
(七)宏觀指導(dǎo)機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位的思想政治工作,負(fù)責(zé)思想政治工作人員專業(yè)職務(wù)評(píng)定、考核、培訓(xùn)工作。
(八)研究制訂精神文明建設(shè)的規(guī)劃、措施,指導(dǎo)、部署群眾性創(chuàng)建精神文明活動(dòng)的開展。
(九)按照干部管理權(quán)限,會(huì)同相關(guān)部門管理區(qū)宣傳文化系統(tǒng)包括文化藝術(shù)、新聞工作的干部。
(十)負(fù)責(zé)做好黨報(bào)黨刊發(fā)行工作。
(十一)承辦區(qū)委和市委宣傳部交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)部門決算為部本級(jí)決算。
(二)區(qū)委宣傳部內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、文明建設(shè)綜合股、理論宣傳辦公室。2013年12月,經(jīng)清城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室發(fā)文同意,清城區(qū)委宣傳部加掛“中共清遠(yuǎn)市清城區(qū)委對(duì)外宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”、“清遠(yuǎn)市清城區(qū)人民政府新聞辦公室”牌子。清城區(qū)新聞信息中心是區(qū)委宣傳部下屬獨(dú)立核算的公益一類事業(yè)單位,副科級(jí)建制。區(qū)文聯(lián)于2012年劃歸區(qū)委宣傳部管理。
三、人員構(gòu)成情況
本部現(xiàn)有在編在職人員(含文聯(lián))10人,政府聘員1人,社會(huì)購買服務(wù)人員10人,退休人員2人。
第二部分 清城區(qū)委宣傳部2017年部門決算表
第三部分 清城區(qū)委宣傳部2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
清城區(qū)委宣傳部2017年度總收入1415.99萬元。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入 1415.99萬元,比上年決算數(shù)增加822.10萬元,增加138.43 %。主要原因是追加了創(chuàng)文宣傳經(jīng)費(fèi)。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。
3.事業(yè)收入 0萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)0 萬元,增長(下降)0 %。
4.經(jīng)營收入 0萬元,比上年決算數(shù)增加(減少) 0萬元,增長(下降)0 %。
5.其他收入 0萬元,比上年決算數(shù)減少141.50萬元,減少100 %。原因主要是減少省級(jí)文化消費(fèi)補(bǔ)貼和宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)資金及書籍編印費(fèi)。
(二)年度支出總體情況
清城區(qū)宣傳部2017年度總支出 1434.51 萬元,具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)支出 449.46 萬元,主要用于政協(xié)事務(wù)、宣傳事務(wù)及其他一般公共服務(wù)支出。比上年決算數(shù)減少54.61萬元,減少10.83%,主要原因是基本支出減少。
2.文化體育與傳媒(類)支出 827 萬元,主要支出項(xiàng)目是文化支出。比上年決算數(shù)增加724萬元,702.91%,主要原因是其他文化項(xiàng)目支出增加。
3.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出 4.09 萬元,主要支出項(xiàng)目有行政事業(yè)單位離退休費(fèi),比上年決算數(shù)減少12萬元,減少74.58%,主要原因是歸口管理的行政單位離退休項(xiàng)目支出減少。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出 2.40 萬元,主要支出項(xiàng)目是行政事業(yè)單位醫(yī)療,比上年決算數(shù)減少0.03萬元,減少1.23%,主要原因是行政單位醫(yī)療項(xiàng)目支出減少。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)支出114.90萬元,主要支出項(xiàng)目有城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù),比上年決算數(shù)增加 114.90萬元,增長100%,主要原因是該項(xiàng)目為新增支出項(xiàng)目。
6.住房保障(類)支出36.67萬元,主要支出項(xiàng)目有住房改革支出,比上年決算數(shù)增加 1.54萬元,增長4.38%,主要原因是新增購房補(bǔ)貼項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
(一)2017年度財(cái)政撥款收入說明
清城區(qū)委宣傳部2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì) 1415.99萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 1415.99萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加911.92萬元,增長180.91%;主要原因是增加了公益宣傳、文化消費(fèi)項(xiàng)目、書籍編印費(fèi)、購買社會(huì)服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加(減少) 0萬元,增長(下降)0 %;
(二)2017年度財(cái)政撥款支出說明
清城區(qū)委宣傳部2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1434.51萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 1434.51萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加 990.21萬元,增長222.87%;主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 0萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加(減少)0 萬元,增長(下降)0 %;
分功能科目看,一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)0.65 萬元,主要用于行政運(yùn)行支出;一般公共服務(wù)(類)宣傳事務(wù)(款)423.06 萬元,主要用于行政運(yùn)行和其他宣傳事務(wù)支出;一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)(款) 25.75萬元,主要用于其他一般公共服務(wù)支出。
文化體育與傳媒(類)文化(款)827.00萬元,主要用于其他文化支出。
社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)4.09萬元,主要用于歸口管理的行政單位離退休和機(jī)關(guān)事務(wù)業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)2.40萬元,主要用于行政單位醫(yī)療。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)114.90萬元,主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。
住房保障(類)住房改革(款)36.67萬元,主要用于住房公積金和購房補(bǔ)貼。
三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
清城區(qū)委宣傳部2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為 3.86萬元,完成預(yù)算 10萬元的38.6%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算 0萬元的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.83萬元,完成預(yù)算3萬元的 94.33%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.03萬元,完成預(yù)算7萬元的 14.71%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,縮減開支。
與上年相比,2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年增加0.03萬元,上升0.78%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算減少(增加)0 萬元,下降(增長)0 %;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算上升0.45 萬元,下降18.91%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.42萬元,下降28.97 %。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因是新增租賃車輛;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是厲行節(jié)約,縮減開支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi) 0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2.83萬元,占 73.32%;公務(wù)接待費(fèi)支出 1.03萬元,占26.68%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排局(部、委、辦)機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位出國團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2.83萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,2017年公務(wù)用車購置數(shù)0輛;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出 2.83萬元,2017年單位公務(wù)用車保有量為1輛,主要用于外出辦公。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.03萬元,主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2017年,單位共接待國外來訪團(tuán)組0個(gè),來訪外賓0人次;發(fā)生國內(nèi)接待 7次,接待人數(shù)共159人。主要包括兄弟單位和新聞媒體。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.57萬元,比上年減少43.39萬元,減少90.47%。主要原因是:其它商品和服務(wù)經(jīng)費(fèi)減少。
(二)政府采購支出情況說明
2017年本部門政府采購支出總額434.58萬元,其中:政府采購貨物支出12.68萬元(辦公用品購置費(fèi)用)、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出421.90萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
1.績(jī)效管理工作總體情況。2017年度我單位績(jī)效評(píng)價(jià)良好。
2.主要的民生項(xiàng)目。2017年度我單位沒有主要的民生項(xiàng)目。
3.重點(diǎn)支出項(xiàng)目。2017年度我單位重點(diǎn)支出項(xiàng)目為公益宣傳。
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解,各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。